发布日期:2026-08-21 08:46点击次数:

财报解读淮北泡沫板橡塑板专用胶
营业收入:肝素业务拖累营收同比下滑12
2026年上半年,千红制药实现营业收入7.58亿元,较上年同期的8.62亿元同比下降12.00。分产品看,原料药系列收入1.34亿元,同比大幅下滑57.51,成为营收下滑的主要拖累因素;制剂系列收入5.11亿元,同比下降5.75;肠衣系列实现收入7678.13万元,占营收比重10.12。
分地区看,国内市场实现收入6.67亿元,同比增长11.20,主要得益于集采政策下制剂产品销量提升;海外市场收入9107.66万元,同比大幅下降65.20,主要受全球肝素原料药需求低迷及价格下行影响。
净利润:归属于母公司股东净利润同比下滑40.78
报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润1.53亿元,较上年同期的2.58亿元同比下降40.78;扣除非经常损益后的净利润1.42亿元,同比下降28.46。基本每股收益0.1215元/股,同比下降41.16;扣非每股收益0.1130元/股,同比下降36.95。
基本每股收益:同比下降41.16
基本每股收益0.1215元/股,较上年同期的0.2065元/股同比下降41.16;扣非每股收益0.1130元/股,较上年同期的0.1792元/股同比下降36.95。
扣非每股收益:同比下降36.95
扣非每股收益0.1130元/股,较上年同期的0.1792元/股同比下降36.95。
加权平均净资产收益率:盈利能力显著下降淮北泡沫板橡塑板专用胶
公司上半年加权平均净资产收益率为5.62,较上年同期的9.84下降4.22个百分点;扣非后加权平均净资产收益率5.23,同比下降3.64个百分点,显示公司资产盈利能力显著减弱。
应收账款:规模小幅下降账龄结构基本稳定
截至2026年6月末,公司应收账款余额2.38亿元,较期初的2.57亿元下降7.43,占总资产比例7.61。按账龄分析,1年以内应收账款占比98.53,其中二个月以内占比58.43,应收账款质量整体可控。前五名应收账款计1.68亿元,占应收账款总额的65.71,存在定客户集中度风险。
应收票据:银行承兑汇票占比
期末应收票据余额280.75万元,全部为银行承兑汇票,较期初增长55.66,商业承兑汇票,票据质量较。
存货:规模增长8.80周转压力显现
期末存货余额4.05亿元,较期初的3.72亿元增长8.80,占总资产比例12.95。其中原材料1.75亿元,库存商品1.31亿元,在产品0.89亿元。存货规模增长主要由于湖北千红项目投产后原材料储备增加,但需关注存货周转率变化。
销售费用:同比下降22.03
上半年销售费用1.17亿元,较上年同期的1.50亿元下降22.03,主要系市场开发费从1.08亿元降至0.84亿元。销售费用率15.46,泡沫板橡塑板专用胶同比下降1.77个百分点,显示公司在营收下滑的同时加强了费用管控。
管理费用:同比增长22.79淮北泡沫板橡塑板专用胶
管理费用0.73亿元,较上年同期的0.59亿元增长22.79,主要由于折旧摊销费用从0.77亿元增至1.15亿元,增幅49.22。管理费用率9.57,同比上升3.25个百分点,费用控制压力显现。
财务费用:汇兑损失致费用激增547.10
上半年财务费用1247.00万元,较上年同期的-278.91万元同比激增547.10,主要系汇率变动致汇兑损失1814.99万元。利息收入586.56万元,同比增长9.80。
研发费用:持续投入创新药研发
研发费用6465.24万元,较上年同期的6011.77万元增长7.54,占营收比例8.53。公司持续进创新药管线,QHRD107胶囊、QHRD106注射液等多个创新药处于临床Ⅱ期或Ⅲ期阶段。
经营活动产生的现金流量净额:同比增长22.25
经营活动现金流净额1.78亿元,较上年同期的1.46亿元增长22.25,主要得益于销售商品收到的现金8.34亿元,同比增长4.23,显示公司主业现金获取能力有所增强。
投资活动产生的现金流量净额:-1.92亿元
投资活动现金流净额-1.92亿元,上年同期为1.80亿元,主要由于本期投资银行理财产品增加所致。报告期内购买理财产品支付现金9.89亿元,收回理财产品现金8.64亿元,净增加投资1.25亿元。
筹资活动产生的现金流量净额:-1.13亿元
筹资活动现金流净额-1.13亿元,主要系分配股利1.89亿元所致。公司本期新增短期借款3000万元,员工持股计划缴款4612.64万元。
风险提示
业绩大幅下滑风险:公司净利润、扣非净利润、基本每股收益等核心业绩指标均出现过28的下滑,反映主营业务盈利能力显著减弱。
海外市场萎缩风险:海外收入同比下降65.20,肝素原料药业务受市场需求低迷和价格下行影响显著,若海外市场持续恶化将进步拖累业绩。
汇兑风险:本期汇兑损失1814.99万元,财务费用激增547.10,随着海外业务占比变化,汇率波动对业绩的影响将加剧。
研发投入回报不确定:公司虽持续投入研发,但创新药研发周期长、投入大、风险,多个管线处于临床阶段,未来能否成功上市并产生益存在不确定。
政策风险:国内药品集采常态化致产品价格下降,若主要产品纳入集采范围,可能进步压缩利润空间。
公司需采取有措施应对海外市场萎缩、成本费用上升等问题,同时加快创新药研发进程,优化产品结构,以盈利能力和财务状况。投资者应密切关注公司后续业绩情况及海外市场恢复进度。相关词条:储罐保温 异型材设备 钢绞线厂家 玻璃丝棉厂家 万能胶厂家
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